更新时间:2小时前
李女士
| 34岁| 硕士| 五至十年工作经验
户籍:江西南昌
参加工作年份:2017年
政治面貌:群众
可到岗时间:请选择
求职意向
期望职位:财务/审计/税务
期望行业:不限
期望薪资:6千~8千/月|想在南昌工作
求职状态:目前正在找工作
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教育经历
2014-9 至 2016-6
[1年9个月]
硕士|法国skema商业学院|审计,管理会计及信息系统
详细描述:
2008-9 至 2012-7
[3年10个月]
本科|江西理工大学|会计学
详细描述:
工作经历(TA工作了6年9个月,共做了4份工作)
2022-8 至 2023-12
[1年4个月]
财务顾问|**荣大商务有限公司上海分公司
工作职责:IPO项目承做:积极参与多个IPO项目的筹备与执行,确保项目按时高质量完成。 上市障碍诊断与咨询:深入分析拟上市企业的潜在问题,为多家家企业提供专业诊断报告及改进建议,成功帮助其中2家顺利推进上市进程。 保荐工作底稿咨询:依据证监会、交易所等监管机构要求,对保荐工作底稿进行细致审查,并提出具体优化方案,有效提升材料合规性与完整性,助力企业顺利通过审核。
2020-12 至 2022-8
[1年8个月]
审计|**华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
工作职责:审计沟通与协调:与审计项目负责人及客户保持定期沟通,确保业务进程透明度高、响应及时。 财务科目审核:负责审计过程中往来账目、成本费用、收入确认等关键科目的详细检查与分析,参与超50亿资产企业的年度审计工作。 专业服务提供:为各类客户提供全面的审计支持,包括但不限于财务报表审查、内部控制评价,并提出改进建议,帮助多家企业优化 了财务管理流程,提升了报告准确性
2019-12 至 2020-2
[2个月]
审计|**会计师事务所(特殊普通合伙)
工作职责:审计沟通与证据收集:与客户进行有效沟通,准确收集并整理审计所需证据,形成清晰、有说服力的审计结论。 审计文档管理:负责整理和完善审计工作底稿,确保所有文件符合标准要求,并按时完成归档工作,提高了团队的工作效率。 重要材料撰写:参与编写沟通函、管理建议书及审计报告等文件,支持项目顺利推进。通过这些工作,协助团队成功完成审计任务。
2017-5 至 2020-12
[3年7个月]
审计|**众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
工作职责:审计资料处理:负责收集并审核各类财务与非财务信息,准确填写审计底稿,并执行必要的审计程序,确保数据的完整性和准确性。 内控优化建议:基于详细的审计发现,提出具体的审计调整方案及内部控制改进建议,帮助企业提升管理水平和风险防控能力。 财务报表编制:参与企业年度合并财务报表的编制工作,协助项目经理完成底稿复核,确保报告符合会计准则及相关法规要求,提高 审计效率与质量。
项目经历
2023-3 至 2023-6
[3个月]
某拟上市公司财务咨询|项目顾问
项目描述:项目概述:为某拟上市公司提供专业的财务咨询服务,旨在优化其财务结构、提升财务透明度,以支持其顺利上市。 核心职责:根据企业现状进行了详细的财务制度与内部控制分析与诊断,涵盖账务处理程序、合同管理、出入库及退货管理等关键领 域,并提出了具体的改进建议。 成果亮点:通过实施建议方案,成功帮助企业规范了财务制度及内部控制有效性,增加了数据透明度,提高了企业上市的通过率,并 减少了潜在财务风险。
2022-1 至 2022-5
[4个月]
某上市国有集团年报审计|项目组负责人
项目描述:项目概述:对某上市国有集团及其多家子公司2021年的年报进行全面审计,确保财务报表的准确性和合规性。 核心职责:领导项目组进行现场审计工作;编制往来、收入成本等会计科目的审计底稿;对重大资产期初数确认获取充分资料并反馈 审计成果;跟进项目底稿复核及审计报告的出具。 成果亮点:成功调整了工程设备款项的科目归类,确保了土地相关政府补贴款及填埋后转入无形资产的准确性;依据新收入准则和租 赁准则进行了相应调整,提高了财务报表的质量和透明度。通过这些调整,帮助集团减少了潜在的财务风险,并提升了财务报告的可 信度。
2019-12 至 2020-2
[2个月]
某环保企业年报预审|项目组组长
项目描述:项目概述:对某环保企业1-10月的财务报告进行预审审计,确保财务数据准确无误,为年度报告的编制提供可靠依据。 核心职责:作为项目组组长,负责分配小组任务,主导企业收入和成本的审计程序及底稿编制,并及时反馈工作进度与相关方沟通协 调。 成果亮点:发现并指出企业在收入确认上不符合权责发生制的问题,提出调整建议并与管理层有效沟通,促使企业及时纠正,提高了财务报表的真实性和合规性。
2017-10 至 2018-2
[4个月]
某上市矿业资源公司年审|项目助理
项目描述:项目概述:对某上市矿业资源公司的年度财务报告进行审计,补充并完善该公司的内部控制及财务制度。 核心职责:负责货币资金、其他应收及应付款、固定资产、无形资产以及费用类科目的审计工作。 成果亮点:在非洲子公司的存货盘点中,因缺乏精确计量工具,采取了踩桶方式选取三处不同矿石测量平均值的方法,最终测算结果 与账面差异较小,尽可能确保了存货价值的真实性和准确性。
获得证书
2022-11注册会计师
2020-9中级会计职称
语言能力
英语普通英语六级
附件简历